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和一家供应商互相有往来,我们需要付他们十几万的货款,但是有一部分抵扣掉了,剩余只需要付了十一万多,抵扣的部分没有开票。剩余要付的十一万多里面,有一部分是预付款,预付款原本是九万多,现在抵剩四万多。然后现在不知道这四万多应该怎么开票呢,然后那个分录应该怎么做?#商业#
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老师,我们老板是平时的费用拿来报销,但是一直都是挂他的账,现在老板要把报销的费用从公司转出来,其他应付款这个账要怎么查,平时都是什么费用,只要是老板的都是直接挂其他应付款里后面是老板的名字#工业制造#
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老师好,请问23年3/4月份的费用票可以用在今年1月份吗#其他行业#
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问:已开增值税发票(不动产租赁),几年收不到钱 ,账面需要怎么做?#其他行业#
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