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答疑老师:Annina老师
可以的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
没问题,可以设置这个科目 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
具体去查查业务到底是什么,如果是账做错了,那就调账 查看全部回复
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如果是政府会计的话,预算会计 借:项目支出 dai:资金结存 查看全部回复
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答疑老师:Christina
6月的社保6月计提,借管理或销售费用,dai应付职工薪酬,借应付职工薪酬,dai其他应付款,实际缴纳的时候借其他应付款,dai银行存款就可以 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,按实际业务入帐就行了 查看全部回复
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清理净损益结转: 产生清理损失 借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置损失) dai:固定资产清理 产生清理利得 借:固定资产清理 dai:营业外收入——非流动资产收入(非流动资产毁损报废利得) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置利得) 查看全部回复
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看甲方要求,有的甲方是要求开票的 查看全部回复
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答疑老师:小黑
财务是严谨的,现在不正规,后面改的越多 查看全部回复
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不能抵扣的进项直接计入成本费用即可 查看全部回复
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借银行存款,dai短期借款 查看全部回复
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不需要有安装周期的可以进固定资产 查看全部回复
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还没拿到发票填付款申请单比较合适 查看全部回复
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没计提,直接这样也可以的 查看全部回复
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你好,做样机用的原材料计入研发项目的材料费 查看全部回复
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你前面科目记账了吗 查看全部回复
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你好,把多计提的部分红冲 查看全部回复
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工程一般按完工百分百比法确认收入,不一定是按实际收到工程款才确认收入,建议看一下新收入准则 查看全部回复
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可以用公户支付 查看全部回复
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公众号:会计宝
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