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答疑老师:哈哈老师
借 管理费用 预付账款 dai:现金 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Annina老师
借管理费用-保险费2800,营业税金及附加200,dai银行存款3000 查看全部回复
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真实业务可以开票,没有真实业务不能开 查看全部回复
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答疑老师:高老师
您好,招待客户的入业务招待费,如果是员工福利入福利费 查看全部回复
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可以记入到低值易耗品里面 查看全部回复
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答疑老师:小黑
宣传费 查看全部回复
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投资方代替你们付款,你们计入其他应付款,以后还了就行 查看全部回复
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您好,是老板个人借钱给员工? 查看全部回复
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记入办公费也没关系,等你抵扣增值税的时候,把这笔办公费冲销了计入到应交税费应交增值税(减免税款)就行 查看全部回复
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答疑老师:七七
第一个问题对,预收账款不算视同销售 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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答疑老师:账号正在注销中
应交增值税本身就是二级科目,他的一级科目为应交税费 查看全部回复
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答疑老师:悠悠老师
能说下详细吗?你们是什么类型企业?超房费用是指超过预定的房费吗? 查看全部回复
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没问题,可以报销 查看全部回复
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可以抵扣进项 查看全部回复
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没有开户行和账号不能报销 查看全部回复
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做账按照真实用途记入相关科目就行 查看全部回复
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这个不影响成本呀 查看全部回复
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您说的不计提是什么意思 查看全部回复
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没错,分录就是这么做 查看全部回复
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公众号:会计宝
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