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答疑老师:哈哈老师
是的,在纳税申报结束前认证的所属期是属于七月份的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Annina老师
置换奥迪5,5是卖了吗? 查看全部回复
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签订劳务合同,是的需要开具劳务发票的 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
申报系统都是有限制的,再加上你中途变更了一般纳税人,属于特殊情况,按照正常的申报方式过不了,你打主管税局电话咨询一下,看具体怎么处理 查看全部回复
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税负不是万能的,是浮动的,不同地区,不同规模的单位,税负都可能不一样 查看全部回复
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可以的,不抵扣也可以入账 查看全部回复
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你是金税盘吗? 查看全部回复
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是的,应该是一致的 查看全部回复
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最好退回重开 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,是企业所得税吗? 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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如果没有其他课可抵扣进项税额,就只能交税了 查看全部回复
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把你手上的那联复印件盖发票专用章给对方入账 查看全部回复
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你好,可以 查看全部回复
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这个看你开票的内容是什么你要是开的服务类代缴就不用填 查看全部回复
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建议你在我的电子税务局发票代开模块录入具体数据看看具体税费种 查看全部回复
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对,还有最后一步申报增值税以后清卡 查看全部回复
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答疑老师:李钢老师
你是个人挂的?还是公司挂的? 查看全部回复
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你说的很不专业,如果你是要算增值税,应交的增值税=销项(就是你开出去的发票的税额)-进项(就是其他公司开给你们的能抵扣的发票的税额)-上期留抵(之前没有抵扣完的)+进项转出(就是不能抵扣的) 查看全部回复
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发票编码查询https://bmjc.jss.com.cn/Contents/smartCode/web/index.html#/index 查看全部回复
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公众号:会计宝
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