登录/注册
答疑老师:Annina老师
可以这样理解,产值是收入,为了收入而发生的费用可以在产值里面扣除 查看全部回复
问答已结束!
浏览:8316 0赞 0评论 收藏
答疑老师:哈哈老师
对,这个分录没错,等发票来了再把这笔暂估的会计分录冲销了,按照发票的金额入账就行了。 查看全部回复
浏览:7839 0赞 0评论 收藏
您好,这种一般是退的税费,看看之前是否办理过退税 查看全部回复
浏览:12582 0赞 0评论 收藏
答疑老师:王苗苗老师
按照不含税收入交 查看全部回复
浏览:9639 0赞 0评论 收藏
您好,需要分情况如果真实业务年底还没结束,就没有必要冲平也无法冲平 查看全部回复
浏览:18135 0赞 0评论 收藏
应交税费应交增值税有余额是正数还是负数? 查看全部回复
浏览:7830 0赞 0评论 收藏
不会的,你上个月不是做的dai方应付账款吗,这个月再冲回来不正好这笔应付账款就没了吗 查看全部回复
浏览:7506 0赞 0评论 收藏
首先看老板想审核哪方面的资料,如果是财务方面的话,是老板自己看吗? 查看全部回复
浏览:7605 0赞 0评论 收藏
您好,利息少计提的话,可以把少计提的部分补提上就可以了。 查看全部回复
浏览:11601 0赞 0评论 收藏
可以调账的,需要找出挂账的原因,才能决定怎么调账。 查看全部回复
浏览:11313 0赞 0评论 收藏
酒店开物业费的发票? 查看全部回复
浏览:11799 0赞 0评论 收藏
手续齐全,业务真实,银行账户直接报销就行。 查看全部回复
浏览:11718 0赞 0评论 收藏
配合做结算,准备开票资料,结算资料,盘点工程物资等等 查看全部回复
浏览:8946 0赞 0评论 收藏
看具体业务,如果一笔100万的收入,相应的有劳务成本,是需要结转的 查看全部回复
浏览:10350 0赞 0评论 收藏
先完成老会计没有完成的任务,注意往来科目核对,每个月工作上报的重要时点和工作内容,理顺公司业务模式等等 查看全部回复
浏览:8568 0赞 0评论 收藏
如果实收资本是认缴的话,还没出资呢就先填0。 查看全部回复
浏览:15894 0赞 0评论 收藏
可以 查看全部回复
浏览:10926 0赞 0评论 收藏
是的 查看全部回复
浏览:7776 0赞 0评论 收藏
您好,超过注册资本的投资额一般是计入到资本公积中的。 查看全部回复
浏览:13284 0赞 0评论 收藏
您好,2019年的企业所得税金额是多少 查看全部回复
浏览:14391 0赞 0评论 收藏
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载