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答疑老师:Annina老师
一般是自己去税务改的,税务不会主动修改 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:大宁老师
第4列“资产计税基础”:填报纳税人按照税收规定据以计算折旧、摊销的资产原值(或历史成本)的金额。 查看全部回复
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纳税人在一个纳税年度内生产经营过程中发生的固定资产、流动资产的毁损、报废净损失,坏账损失,以及遭受自然灾害等人类无法抗拒因素造成的非常损失,经税务机关审查批准后,准予在缴纳企业所得税前扣除。凡未经税务机关批准的财产损失,一律不得自行税前扣除。 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,这个没有标准答案,需要你自己根据公司实际业务估算。 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
如果您想满足小微企业条件的话,人数不能超过300人 查看全部回复
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是的,前提是属于小微企业才是的 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
你自己都没有梳理清楚业务怎么处理 查看全部回复
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调增 查看全部回复
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一般企业交企业所得税,增值税附加税和其他的小税种 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
你是一般纳税人,还是小规模纳税人? 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
今年冲掉的时候,做计提的相反分录,即应付职工薪酬dai方负数,按应付职工薪酬各明细科目dai方累计数申报 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
业务宣传费 查看全部回复
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这个保险是用作什么都 查看全部回复
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综合税负率3%一4% 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
要填哈 查看全部回复
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答疑老师:Leaf
属于职工福利费吗 查看全部回复
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73/1.01×0.01就是要交的增值税 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
同学你好,借:预付账款-个人 dai:银行存款 ,后期个人把发票开来了 , 借:主营业务成本 , dai:预付账款-个人, 如果该个人后期不会开发票, 那该笔费用不可以税前扣除 , 那你直接计入主营业务成本, 但是明年汇算清缴 调增! 查看全部回复
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答疑老师:石老师
请问具体是怎么在税局又确认一遍呢 查看全部回复
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答疑老师:归老师
只看这个表是没有问题 但是这个需要根据你的应付职工薪酬明细账结合起来看 才能看出来 查看全部回复
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公众号:会计宝
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