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答疑老师:易老师
是多发就下个月扣了,少发就补进去 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:甘老师
借:营业外支出_滞纳金 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
也不一定,有些免征增值税的确认收入时不用价税分离 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
(1)汇算清缴后,补缴企业所得税 借:以前年度损益调整 dai:应交税费——应交所得税 (2)缴纳企业所得税时 借:应交税费——应交所得税 dai:银行存款 (3)结转以前年度损益调整 借:利润分配——未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
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答疑老师:张老师
借:预收账款20000 银行存款2600 dai:主营业务收入 20000 应交税费-应交增值税(销项税额)2600 查看全部回复
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答疑老师:Leaf
金额不大可以一次计入 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以的 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
对 查看全部回复
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答疑老师:wam
经营租赁按月或按季均匀确认收入 借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费 收款 借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
让对方出个说明,说明这个款项是由合伙人代甲方公司支付,说明上盖甲方公章,合伙人签字按手印 查看全部回复
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可以先计入财务费用,次月红字即可 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
业务不是免税的业务吧 查看全部回复
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是有购进付款么 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
要退的,不用,挂其他应付款 查看全部回复
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管理费用低值易耗品 查看全部回复
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答疑老师:patience
你好,具体业务是什么 查看全部回复
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答疑老师:许老师
合作商给你们开发票吗? 查看全部回复
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直接冲应付职工薪酬就可以 借:银行存款 借:应付职工薪酬 负数 应付职工薪酬如果已经结转费用 把费用也冲掉 借:管理费用 负数 dai:应付职工薪酬 负数 查看全部回复
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现在国家规定不能加价收电费,建议电力公司收取你们的金额计入物其他应收款,你们收取客户时dai其他应收款 查看全部回复
支付款项时,借:其他应付款 dai:银行存款或库存现金等;收取业主款项时,借:银行存款或库存现金等 dai:其他应付款 查看全部回复
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