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答疑老师:许老师
你把之前错误的分录调整成正确的分录,增值税就平了;然后把附加税计提和缴纳分录红冲 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:patience
同学,你可以把之前的分录红冲掉,再做一遍正确的 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
充钱进去时,借:预付账款 dai:库存现金或银行存款 实际花费时,借:相关成本费用 dai:预付账款 查看全部回复
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财务费用主要包括利息支出、汇兑损益、相关手续费、现金折扣和其他财务费用。 查看全部回复
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答疑老师:清岚
能具体描述下业务吗。管理费和车位管理费分开是两个业务吗? 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
借:应收账款 dai:利润分配-未分配利润应交税费-应交增值税 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
让对方出个说明,说明这个款项是由合伙人代甲方公司支付,说明上盖甲方公章,合伙人签字按手印 查看全部回复
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答疑老师:张老师
借:预收账款20000 银行存款2600 dai:主营业务收入 20000 应交税费-应交增值税(销项税额)2600 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
如果实际总额报销400元,借费用395.65 应交税费-应交增值税-进项税额4.35 dai银行存款400 查看全部回复
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①当做销售处理,借:银行存款或库存现金等 dai:其他业务收入 dai:应交税费-应交增值税(销项税额);②同时结转成本,借:其他业务成本 dai:周转材料 查看全部回复
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答疑老师:wam
经营租赁按月或按季均匀确认收入 借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费 收款 借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
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答疑老师:高老师
如果银行上没有那么多付款,可以先欠着,dai方挂往来科目 查看全部回复
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答疑老师:小小
可以在系统里增加一项低值易耗品的一级科目 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
对 查看全部回复
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营业外收入 查看全部回复
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借:管理费用 dai:其他应付款 支付,借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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答疑老师:易老师
管理费用低值易耗品 查看全部回复
答疑老师:杨老师
是你取得了减免收入吗 查看全部回复
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看分录的话,应该是把押金和收款平账了 查看全部回复
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