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答疑老师:许老师
合作商给你们开发票吗? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:安叔老师
可以先计入财务费用,次月红字即可 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
再借款,继续挂账 查看全部回复
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直接冲应付职工薪酬就可以 借:银行存款 借:应付职工薪酬 负数 应付职工薪酬如果已经结转费用 把费用也冲掉 借:管理费用 负数 dai:应付职工薪酬 负数 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
取得门票收入 计入收入啊 为啥要计入其他业务成本 查看全部回复
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支付款项时,借:其他应付款 dai:银行存款或库存现金等;收取业主款项时,借:银行存款或库存现金等 dai:其他应付款 查看全部回复
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看分录的话,应该是把押金和收款平账了 查看全部回复
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答疑老师:易老师
管理费用低值易耗品 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
发票是怎么开的 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
对 查看全部回复
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答疑老师:wam
借:管理费用 dai:其他应付款 支付,借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:高老师
如果是A与C之间业务,就A与C之间收款开票就好 查看全部回复
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账上是不是挂了一个销项税额负数呢/ 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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答疑老师:patience
应该是dai营业外收入 查看全部回复
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结转水电费?这个没有涉及税率啊,是销售水电费开具发票才有税率 查看全部回复
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个税是经营所得个税么 查看全部回复
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你的意思是期末系统自动结转应交税费转出未交增值税? 查看全部回复
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如果实际总额报销400元,借费用395.65 应交税费-应交增值税-进项税额4.35 dai银行存款400 查看全部回复
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答疑老师:木言
填写时不考虑固定资产清理的金额 查看全部回复
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