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答疑老师:西贝老师
同学你好,你之前开票的时候账务处理是怎样的呢? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:清岚
没有付款的话,需要挂账 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
这个月进项和销项金额一样么 查看全部回复
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答疑老师:patience
就正常的计入收入和成本费用,你是哪里不明白 查看全部回复
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同学你好,发生固定资产清理费用分录 借:固定资产清理 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
这个全部负数是冲账的吧 查看全部回复
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预提费用指应由受益期分担计入产品成本或商品流通费,而以后月份才实际支付的费用。预提费用的预提和支付,是通过“预提费用”科目进行 的。 查看全部回复
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是进项转出么,为什么转出 查看全部回复
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税金及附加 查看全部回复
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可以补计提的 查看全部回复
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运输大队是什么?国家单位还是私企,是补助额吧 查看全部回复
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多收了2分钱,如果不还了或不在提供服务了,转入营业外收入 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
默认这个车是公司的 查看全部回复
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如果是公户发到私人账户,借 其他应收款 dai 银行存款 查看全部回复
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答疑老师:李可可
属于安全费用和基本建设的材料入安全费用和基本建设 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
单独列示 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
八月份的时候,借应交税费应交增值税销项税额4621.95 dai应交税费应交增值税进项税额3736.01 应交税费-未交增值税885.91 但是有留底税额4605.96抵减之后留抵税额3719.75元 九月份,借应交税费应交增值税销项税额11534.3应交税费-未交增值税18575.28 dai应交税费应交增值税进项税额30110.58 查看全部回复
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您好,您的意思是没有记入固定资产,确记入到实收资本是吗? 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
借:累计折旧 75000 银行存款 26000 dai:固定资产75000 营业外收入26000 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
借:成本/费用 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
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公众号:会计宝
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