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答疑老师:李伟老师
默认这个车是公司的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
是补录企业所得税么 查看全部回复
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自2022年1月1日至2022年12月31日,对纳税人提供公共交通运输服务取得的收入,免征增值税。 查看全部回复
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是事业单位 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
B还公司31,然后公司还a27,这样没有税务风险 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
借:其他应收款-A dai:银行存款 (实际上B替A垫付的款项) 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
可以的,做往来借款就行 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
这个全部负数是冲账的吧 查看全部回复
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答疑老师:patience
是进项转出么,为什么转出 查看全部回复
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答疑老师:wam
会计核算时按照会计准则的核算,没有发票不影响会计核算 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
取得发票计入相关费用 借**费用 dai其他应付款 后面定期和老板结算借其他应付款 dai银行存款 或者借给某个员工备用金 借其他应收款 dai银行存款 后面员工凭借发票和支付记录报销 借**费用 dai银行存款 备用金可以一直留在员工手里,定期检查即可 查看全部回复
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这个月进项和销项金额一样么 查看全部回复
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私人转公户借:银行存款dai:其他应付款 公户转汽车公司借:预付账款dai:银行存款 取得发票借:固定资产应交税费-应交增值税(进项税)dai:预付账款 查看全部回复
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预提费用指应由受益期分担计入产品成本或商品流通费,而以后月份才实际支付的费用。预提费用的预提和支付,是通过“预提费用”科目进行 的。 查看全部回复
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就正常的计入收入和成本费用,你是哪里不明白 查看全部回复
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答疑老师:清岚
没有付款的话,需要挂账 查看全部回复
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答疑老师:李可可
计提社保,借管理费用等 公司部分 dai应付职工薪酬-社保 缴纳社保,借 应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人部分 dai 银行存款 查看全部回复
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这个发票是什么时候开具的 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
借:累计折旧 75000 银行存款 26000 dai:固定资产75000 营业外收入26000 查看全部回复
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如果是公户发到私人账户,借 其他应收款 dai 银行存款 查看全部回复
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公众号:会计宝
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