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答疑老师:云峰老师
光这个截图看不出 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:wam
需要的 查看全部回复
答疑老师:甘老师
A和B开支补差有合同吗?没有的话,A比B开支多了差不多3万,多开支的部分AB一起平摊好像有些不是很合理 查看全部回复
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答疑老师:patience
假票不能税前扣除,如果1876公司确实支出了,账务上正常的入账,但是在税务上不能税前扣除,汇算清缴时要纳税调增。 查看全部回复
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答疑老师:李可可
对标的费用?具体指什么 查看全部回复
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根据费用所属部门计入相关科目,借 管理费用/销售费用-奖金 查看全部回复
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借银行存款 dai 其他应付款 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
借:实收资本-原股东dai:实收资本-新股东 查看全部回复
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答疑老师:高老师
还款了冲回就好 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
您好,您的意思是没有记入固定资产,确记入到实收资本是吗? 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
八月份的时候,借应交税费应交增值税销项税额4621.95 dai应交税费应交增值税进项税额3736.01 应交税费-未交增值税885.91 但是有留底税额4605.96抵减之后留抵税额3719.75元 九月份,借应交税费应交增值税销项税额11534.3应交税费-未交增值税18575.28 dai应交税费应交增值税进项税额30110.58 查看全部回复
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所得税加计扣除不用算,有个研发费加计扣除表,填那个表就直接汇到总表了 查看全部回复
这个直接记入成本就行 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
可以补计提的 查看全部回复
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购置桌椅板凳,投影仪的用途是什么 查看全部回复
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你好,咱们是自来水公司吗? 查看全部回复
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答疑老师:小小
钱收到了吗? 查看全部回复
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借:管理费用-劳务费用 dai:应付职工薪酬-劳务派遣薪酬 查看全部回复
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多收了2分钱,如果不还了或不在提供服务了,转入营业外收入 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,发生固定资产清理费用分录 借:固定资产清理 dai:银行存款 查看全部回复
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公众号:会计宝
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