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答疑老师:云峰老师
你好同学, 借营业外支出82000 dai原材料82000 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:木言
资产负债表资产总额,利润表上收入、成本和利润数 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
一般是包含当月的 查看全部回复
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答疑老师:许老师
月底将损益类科目全部结转,差额为本年利润 查看全部回复
答疑老师:patience
付年度管理费,金额挺大的,建议先计入预付账款,然后每月摊销计入管理费用 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
你好,这个是国家电子税务局推送的一个红利账单,主要是说公司去年享受了多少的税收优惠,查看一下就行 查看全部回复
答疑老师:杨老师
借:应交税费-未交增值税 应交税费-应交城建税 应交税费-应交教育费附加 应交税费-应交地方教育费附加 dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
有开具发票么 查看全部回复
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答疑老师:颜老师
你们是出租方还是承租方 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
如果是项目上的需要计入项目成本的 查看全部回复
支付并取得发票时 借:长期待摊费用 245.28 应交税费-应交增值税-进项 14.72 dai:银行存款 260 然后按照5年进行摊销,结转到管理费用,第二笔款付了以后再根据发票未税金额调整长期待摊费用的账面,然后根据剩余期限计提摊销 查看全部回复
答疑老师:李可可
抵缴费额200多,这个低缴费是什么情况,你知道么 查看全部回复
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要建进销存表 查看全部回复
库存商品结转成本的会计分录处理方式如下: 1、借:库存商品,dai:生产成本。表示将生产成本转为库存商品,同时增加了库存商品和生产成本。 2、借:主营业务成本,dai:库存商品。表示将库存商品转为销售成本,同时减少了库存商品和主营业务成本。 查看全部回复
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资产=负债+所有者权益 查看全部回复
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dai:以前年度损益调整0.1dai:应交税费-应交增值税(销项税)-0.1 查看全部回复
是取得费用发票么 查看全部回复
公积金 借 相关成本费用 dai应付职工薪酬-公积金(公司部分) 缴纳时 借 应付职工薪酬-公积金(公司部分) 其他应付款-公积金 (个人部分) dai银行存款 个税 缴纳个税时 借应交税费--应交个人所得税 dai银行存款 发放工资时 借 应付职工薪酬 dai 其他应付款-公积金(个人部分) 应交税费--应交个人所得税 查看全部回复
支付的房租可以进管理费用,但对应的不再归还的老板的钱需要进营业外收入 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
同一个项目一般只写一行 查看全部回复
公众号:会计宝
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