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答疑老师:高老师
不能,可以计入预付帐款 查看全部回复
问答已结束!
浏览:2027 0赞 0评论 收藏
答疑老师:李可可
车是以公司名义买的,对吧 查看全部回复
浏览:2026 0赞 0评论 收藏
答疑老师:安叔老师
是的 查看全部回复
浏览:2025 0赞 0评论 收藏
答疑老师:哈哈老师
您好,小企业会计准则,收到退回企业所得税,借银行存款 dai利润分配未分配利润就成了 查看全部回复
浏览:2023 0赞 0评论 收藏
答疑老师:杨老师.
结转的数据是我们销售出去成本金额吗(是的,是销售出去的产品对应的成本) 查看全部回复
浏览:2022 0赞 0评论 收藏
答疑老师:甘老师
一般都是要序时录入的 查看全部回复
答疑老师:patience
是用于公司的办公生产么 查看全部回复
浏览:2021 0赞 0评论 收藏
购入原材料么,计入原材料成本里 查看全部回复
浏览:2020 0赞 0评论 收藏
答疑老师:王苗苗老师
拿到的利息怎么做账?如果公司主营业务没有借款服务的话,取得借款利息记到其他业务收入 查看全部回复
浏览:2019 0赞 0评论 收藏
这个写其他应收款和其他应付款都可以,有的公司是先发工资后交社保,有的是先交社保后发工资 查看全部回复
留底的什么税额?进项税额么 查看全部回复
浏览:2017 0赞 0评论 收藏
答疑老师:西贝老师
同学你好,1.没收到发票的成本不能在税前扣除,汇算清缴时成本要调减 查看全部回复
浏览:2016 0赞 0评论 收藏
因为生产车间的固定资产是因为生产商品而购进的,在生产商品时有消耗所以计提折旧,因为是因为生产商品而折损的,所以计提的折旧需要转到生产成本 查看全部回复
发票上的金额是两家一共的电费,电费两家是怎么分摊的 查看全部回复
浏览:2015 0赞 0评论 收藏
支付的违约金一般计入营业外支出 查看全部回复
浏览:2013 0赞 0评论 收藏
对,国内这个没有特殊要求 查看全部回复
浏览:2011 0赞 0评论 收藏
答疑老师:云峰老师
你好同学 借:应付职工薪酬1万 dai:管理费用等1万 查看全部回复
浏览:2010 0赞 0评论 收藏
上面说的是福利费 查看全部回复
浏览:2009 0赞 0评论 收藏
福利费 查看全部回复
计提补缴单位部分 借:管理费用 dai:应付职工薪酬 付补缴款 借:应付职工薪酬(单位部分) 其他应收款/其他应付款-个人部分 dai:银行存款 查看全部回复
公众号:会计宝
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