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答疑老师:李可可
如果没有单独入固定资产,且旧桌椅,空调等对于房产来说价值很低,拍卖取得的收入可以记到其他业务收入 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:李伟老师
一般是相当于处置 查看全部回复
答疑老师:许老师
①结转增值税,借:应交税费-应交增值税(销项税额)2770.19 dai:应交税费-应交增值税(进项税额)66.08 dai:应交税费-未交增值税2704.11②本期实际抵减时,借:应交税费-未交增值税2704.11 dai:营业外收入或其他收益2704.11 查看全部回复
答疑老师:颜老师
出口,零税率吧 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
如果是一般纳税人 借:待处理财产损溢-待处理流动资产损溢”dai:库存商品-某商品 dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 如果管理不善 借管理费用 dai待处理财产损溢 如果是意外,借营业外支出 dai待处理财产损溢 查看全部回复
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意思是把款退给个人 查看全部回复
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答疑老师:patience
是入错账了么 查看全部回复
答疑老师:清岚
一个是按照销售为依据,一个是根据未收款 查看全部回复
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答疑老师:wam
是的!为确定真实性、准确性。从开始补(什么时候错),并对资产盘点、与对手对账等 查看全部回复
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借:生产成本 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学,可以把问题描述的更清楚一些吗 查看全部回复
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答疑老师:小小
如果没付款的,应该要建立应付,如果供应商不多,可以建立二级明细,多的话应辅助项目核算 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,您说的代发劳务费是什么情况,具体是干啥的劳务费 查看全部回复
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如果之前计提了利息,借应付利息 dai其他应收款-借款 如果没有计提,借财务费用(当年)以前年度损益调整(以前年度的)dai其他应收款-借款 查看全部回复
是要退企业所得税吗? 查看全部回复
您好,就是dai款给你们补贴的利息是吧? 查看全部回复
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你好,是你们购货中的运费吗?还是销售的 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,从固定资产实际投入使用的次月开始折旧哈 查看全部回复
1533918.61这个数据结转到未分配利润 查看全部回复
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同学你好 你说的是工程款吗? 查看全部回复
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