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答疑老师:哈哈老师
你好,具体是怎么错误的呢 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:税务师晓雨
一般到年末是要结转的 查看全部回复
这种也是先冲销暂估,再按照发票做账 查看全部回复
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你好,这种钱只能先计入到其他应付款,后面再转营业外收入 查看全部回复
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转做投资款,建议通过公户打回去 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
先将钢瓶从固定资产账中调到库存商品。然后按照商品出售 查看全部回复
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以下是在这种情况下非财政拨款结转科目的账务处理方法: 日常账务处理 - 收到上级主管部门拨付的基建资金:按照上级主管部门要求,收到款项时已记入“非财政拨款结转”科目,预算会计分录为借记“资金结存——货币资金”科目,dai记“上级补助预算收入——专项资金收入”科目;同时财务会计分录为借记“银行存款”科目,dai记“上级补助收入——专项资金收入”科目。 - 发生基建项目支出时:支出发生时记入了“在建工程”科目,在财务会计中,借记“在建工程”科目,dai记“银行存款”“应付账款”等科目;由于支出未直接从“非财政拨款结转”科目列支,此时预算会计暂不做处理。 查看全部回复
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您好,可以做到实收资本里面的 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
在零余额户垫付了一笔职业年金到基本户,在基本户里挂了一个往来,原来分录是怎么入的 查看全部回复
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借 应交税费-未交增值税 dai 银行存款 查看全部回复
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您好,借应交税费应交增值税 dai以前年度损益 借以前年度损益调整 dai利润分配未分配利润 查看全部回复
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答疑老师:颜老师
是发放的2024年的吗 查看全部回复
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你好,厂房可以,但是里面的设备是不算的 查看全部回复
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您好,比如说你们支出的确实发生了,那就可以暂估成本入账 查看全部回复
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店铺支付刷单费用时,支付刷单人时借:其他应收款 dai:银行存款,收到刷单资金时 借:银行存款 dai:其他应收款。 查看全部回复
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个体户是商贸行业吗. 查看全部回复
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借 应收票据 dai 应收账款 查看全部回复
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这个都是公司承担,还是说从员工工资里面扣呢? 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
您好 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
如果形成无形资产计入无形资产价值,如果未形成计入管理费用 查看全部回复
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