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答疑老师:andy老师
进去第一个表,然后找第7行进去填写 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
你好,没有就不用填写 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
登陆国家税务局官网政策里面查 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
转让方要交印花税,所得税,受让方交印花税 查看全部回复
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答疑老师:Alice老师
您好,营业成本不包括期间费用以及营业外支出。期间费用以及营业外支出,在企业所得税申报表中的“管理费用”、“销售费用”、“财务费用”或“营业外支出”栏次反映。 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,一样 查看全部回复
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登陆电子税局,看税局都给你们核定了哪些税种,然后把相关的税种都申报了就好 查看全部回复
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你要是会计算企业所得税,可以直接计提企业所得税的账记到9月。这样报表和实际就一样了 查看全部回复
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按照专管员说的补缴税款就好了 查看全部回复
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按照应纳税所得额*25%-应纳税所得额*优惠后的税负 查看全部回复
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因为企业所得税申报表填0不让申报,所以填了1,这个和资产负债表没有设置逻辑关系,所以可以过 查看全部回复
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您好,2021年10月征期截止是10月26日 查看全部回复
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如果是一般纳税人没有开票,也没有认证,那么增值税0申报 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
按照实际缴纳的企业所得税计算,也就是减免后的 查看全部回复
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增值税可以参考你们的历史增值税税负去大概估算一下 查看全部回复
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你调不调都可以,次年的数据都是一样的 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
需要把税务局核定的税种都申报了 查看全部回复
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是的,就是这个数 查看全部回复
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也需要填写财务报表 查看全部回复
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公众号:会计宝
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