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答疑老师:杨老师
这是针对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:patience
金额大么 查看全部回复
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是企业所得税申报表么?这个是按账套里的利润表填,一般是1—9月的收入 查看全部回复
答疑老师:燕子老师
同学你好,企业所得税=应纳税所得额*税率(25%或20%、15%),应纳税所得额=收入总额-不征税收入-免税收入-各项成本费用-以前年度亏损 查看全部回复
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答疑老师:高老师
可以 查看全部回复
可以,但是需要在次年汇算清缴前收到发票,否则的话需要做纳税调整 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
辞退员工的赔偿金是计入那个科目呀,记到管理费用 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
你清理资产的时候应该是借方累计折旧呀 查看全部回复
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答疑老师:wam
不是的 查看全部回复
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答疑老师:许老师
你好,具体什么问题呢 查看全部回复
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不太清楚啊 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
意思就是一次性抵税 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
全国信用信息公示网已注销截图留存备查 然后不需要发票也可以税前扣除 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
是的,申报成功了 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
1、让对方补开发票;2、无票部分汇算调增 查看全部回复
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这是填报什么税出现的? 查看全部回复
是哪方面不理解?加计扣除? 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
是的 查看全部回复
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税负为0 ,要你们调整的意思就是要交点税 查看全部回复
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申报完成之后点击缴费即可 查看全部回复
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