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答疑老师:哈哈老师
现在升为一个季度45万了 查看全部回复
问答已结束!
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肯定的,长期零申报的企业不正常,容易引起税务局的注意。 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
开的什么业务的发票? 查看全部回复
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看企业电子税务局-我的信息-税费种核定信息,按照税务核定的申报 查看全部回复
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设备都是13个点,怎么四9个点呢? 查看全部回复
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电子税务局发票办理模块 查看全部回复
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对,只能红冲,不能作废 查看全部回复
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是的,在纳税申报结束前认证的所属期是属于七月份的 查看全部回复
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签订劳务合同,是的需要开具劳务发票的 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
申报系统都是有限制的,再加上你中途变更了一般纳税人,属于特殊情况,按照正常的申报方式过不了,你打主管税局电话咨询一下,看具体怎么处理 查看全部回复
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可以的,不抵扣也可以入账 查看全部回复
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你是金税盘吗? 查看全部回复
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是的,应该是一致的 查看全部回复
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最好退回重开 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,是企业所得税吗? 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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如果没有其他课可抵扣进项税额,就只能交税了 查看全部回复
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这个看你开票的内容是什么你要是开的服务类代缴就不用填 查看全部回复
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对,还有最后一步申报增值税以后清卡 查看全部回复
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你说的很不专业,如果你是要算增值税,应交的增值税=销项(就是你开出去的发票的税额)-进项(就是其他公司开给你们的能抵扣的发票的税额)-上期留抵(之前没有抵扣完的)+进项转出(就是不能抵扣的) 查看全部回复
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公众号:会计宝
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