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答疑老师:patience
不可以 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
购进用于生产或委托加工13%税率货物的农产品扣除率10% 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
首先你应该分析单位有哪些真实的经营支出没有发票 查看全部回复
答疑老师:Icy 何
可以更正报表 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
增值税税率不一样,增值税计算不一样,增值税申报不一样 查看全部回复
冲减了专票 上个月认证的进项本月要做转出处理 查看全部回复
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你好,含税1866 =(2600/1.09*9%*1.13)/13% 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
一般不建议接受专票,但是如果实在没有办法换票,就直接用发票入账就行了 查看全部回复
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答疑老师:许老师
开票金额含税还是不含税呢 查看全部回复
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特种设备 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
是的 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
如果没有其他课可抵扣进项税额,就只能交税了 查看全部回复
答疑老师:Yan
可以 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
是的,建筑行业一般纳税人实行简易计税的取得的专票就不可以抵扣 查看全部回复
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什么原因不缴纳增值税呢? 查看全部回复
答疑老师:venus老师
进项票不够抵,你可以留一部分票下月开,就不至于交那么多增值税了. 目前的进项少,销项多,差额就是要交的增值税. 查看全部回复
答疑老师:厚积薄发
你问得报价指的是内的销售价吗? 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
什么行业,税率是几? 查看全部回复
答疑老师:梦梦老师
《中华人民共和国增值税暂行条例》第十条 下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣: (一)用于非增值税应税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物或者应税劳务; (二)非正常损失的购进货物及相关的应税劳务; (三)非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物或者应税劳务; (四)国务院财政、税务主管部门规定的纳税人自用消费品; (五)本条第(一)项至第(四)项规定的货物的运输费用和销售免税货物的运输费用。 查看全部回复
改什么内容呢 查看全部回复
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公众号:会计宝
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