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答疑老师:Annina老师
你把发票附在上个月通讯费凭证后面 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
如果公司有相关规定按公司规定做,如果没有根据实际业务做 查看全部回复
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答疑老师:而已老师
代开发票 查看全部回复
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对的 查看全部回复
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答疑老师:易老师
是 查看全部回复
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借:其他应付款等 dai:现金或银行存款等 收到发票冲其他应付款等 查看全部回复
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能量化的需要 查看全部回复
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个人代开佣金发票个哦单位就可以 查看全部回复
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借销售费用-招待费,dai银行存款,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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正常核算就好,人工费、材料费、设备折旧摊销等 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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盘亏原因呢? 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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答疑老师:清岚
就做预付账款 查看全部回复
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具体看业务 查看全部回复
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答疑老师:张老师
借:管理费用 dai:累计摊销 按照累计这几个月需要摊销的一次计入 查看全部回复
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直接投入 查看全部回复
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酒店、隔离费正常报销啊,做到职工福利费里面 查看全部回复
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答疑老师:筱粒老师
入到2021年12月,2022年1月拿到发票附在12月那笔凭证之后 查看全部回复
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借:管理费用等 应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人用) dai:银行存款或其他应付款等 查看全部回复
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公众号:会计宝
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