登录/注册
答疑老师:patience
城建税先计提,借 税金及附加 dai 应交税费-应交城建税,实际抵减时,借 应交税费-应交城建税 dai 营业外收入 查看全部回复
问答已结束!
浏览:4811 0赞 0评论 收藏
答疑老师:高老师
如果公司有相关规定按公司规定做,如果没有根据实际业务做 查看全部回复
浏览:4800 0赞 0评论 收藏
答疑老师:Annina老师
需要申报 查看全部回复
浏览:4797 0赞 0评论 收藏
答疑老师:小妮老师
你们收到其他公司的借款计入其他应付款,如果还的是同一家公司冲掉其他应付款,如果不是同一家公司挂其他应收款 查看全部回复
浏览:4795 0赞 0评论 收藏
答疑老师:甘老师
员工的工资和社保都是在第三方发放,就是劳务派遣 查看全部回复
浏览:4791 0赞 0评论 收藏
答疑老师:小小
你公司有食堂吗 查看全部回复
浏览:4772 0赞 0评论 收藏
答疑老师:厚积薄发
需要先把拆下来的零部件名称定下来,然后小统一的按照数量入库,如果销售出去按照重量的话,需要数一下数量,然后用销售额价除以数量就是销售单价 查看全部回复
浏览:4758 0赞 0评论 收藏
账务按实际入账,可以挂账 查看全部回复
浏览:4755 0赞 1评论 收藏
如果是金融类企业,那这利息作为营业收入核算会计分录是: 借:其他应收款dai:主营业务收入-利息收入; 如果是非金融企业,借:应收利息 dai:财务费用——利息收入 查看全部回复
浏览:4742 0赞 0评论 收藏
答疑老师:tammy老师
实际费用在上面发生的可以计入 查看全部回复
浏览:4719 0赞 0评论 收藏
答疑老师:秦枫老师
公司部分和个人部分都是员工承担 这个人是属于挂靠还是说他也有工资 查看全部回复
浏览:4716 0赞 0评论 收藏
答疑老师:孙老师
你们做研发吗 查看全部回复
浏览:4713 0赞 0评论 收藏
答疑老师:Yan
如果今年调整了以前度费用损益调整的话是正常的 查看全部回复
浏览:4704 0赞 0评论 收藏
答疑老师:筱粒老师
发生支出时,应借:研发支出-费用化支出/资本化支出,dai:原材料 查看全部回复
浏览:4697 0赞 0评论 收藏
能具体点吗? 查看全部回复
浏览:4695 0赞 0评论 收藏
没有发票真实支出的可以做账,不用红冲,所得税汇算调增就可以 查看全部回复
答疑老师:杨老师
这个没有办法,正常就是亏损 查看全部回复
浏览:4690 0赞 0评论 收藏
答疑老师:冰山老师
长期待摊费用:如果是在月末达到预定可使用状态,就从下个月开始摊销。 如果是在月初达到预定可使用状态,就从当月开始摊销 查看全部回复
浏览:4683 0赞 0评论 收藏
购买: 借:其他货币资金-结构性存款, dai:银行存款。 查看全部回复
浏览:4671 0赞 0评论 收藏
答疑老师:清岚
这个需要根据您公司的真实业务来看。您是要找发票的话,具体的还要根据您公司想要缴纳多少税来定,不过不建议找发票,存在一定的涉税风险 查看全部回复
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载