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之前年份有暂估成本,汇算清缴有研发费用加计扣除,用了那部分调增调了暂估,用的以前年度损益做账,发现财报勾稽关系不对了,但是暂估不会开进发票了,账里已经冲了应付暂估,报表怎么调?#高新企业#
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老师请问一下 我们公司要给员工垫款付房租 这个钱后面员工要还回来的 如果我做账借方写其他应收款 然后二级明细记员工名字的话的话 这个钱我可以直接打到房东的账户上去吗?#高新企业#
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月底采购固定资产,下月初固定资产入库,如何做账,要分两笔吗#高新企业#
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