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答疑老师:木言
直接入费用吧 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:tammy老师
可以 查看全部回复
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答疑老师:patience
技术服务费是研发部门用的么 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
实操中有这种操作 查看全部回复
答疑老师:Yan
跟您公司业务经营有关的不算福利费,可以进办公费 查看全部回复
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销售商品收入同时满足下列条件的,才能予以确认: (一)企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方; (二)企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制; (三)收入的金额能够可靠地计量; (四)相关的经济利益很可能流入企业; (五)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
同学你好,企业收到对方开出的红字发票时: ?借:原材料(或库存商品等科目)(红字) ?应交税费——应交增值税(进项税额转出) ?dai:应付账款——公司名称(红字) 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,法定折旧年限是4年,不低于法定折旧就好 查看全部回复
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答疑老师:莹老师
条件非常苛刻,建议找代理机构给办理。 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
按照付款金额全额暂估 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
计提借应交税费-增值税加计扣除,dai其他收益/营业外收入 抵扣,借应交税费未交增值税,dai应交税费增值税加计扣除银行存款。 查看全部回复
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答疑老师:小小
你这个是补贴,怎么会要餐饮票来作为附件呢? 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
同学,没有图片哦 查看全部回复
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答疑老师:张老师
借:无形资产 查看全部回复
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答疑老师:易老师
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答疑老师:Amy老师
采购时:借:预付账款,dai:银行存款。下月入库时:借:固定资产,借:应交税费一应交增值税一进项税额(一般纳税人),dai:预付账款。 查看全部回复
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不能,得是公司名称 查看全部回复
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公众号:会计宝
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