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答疑老师:Annina老师
借管理费用-福利费,dai应付职工薪酬,应付职工薪酬,dai银行存款 查看全部回复
问答已结束!
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反结账回去做 查看全部回复
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转出未交到未交增值税就可以 查看全部回复
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你在交社保和税务就需要做账的 查看全部回复
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减征后 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
是修改所得税申报表嘛? 查看全部回复
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答疑老师:高老师
如果有油费发票 借:管理费用等 应交税费-应交增值税-进项税额(专票,一般纳税人用) dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:Alice老师
您好,税款所属期是12月的话就应该计提在12月 查看全部回复
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借:固定资产-融资租入固定资产 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
日元作为记账本位币,正常记账就行 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
开办费 查看全部回复
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可以启用辅助核算 查看全部回复
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专票是要交税的,计入应交税费一应交增值税。 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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21年入账,借库存商品,应交税费-应交增值税-待认证进项税,dai应付账款 查看全部回复
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具体业务是什么? 查看全部回复
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个人跟物业公司什么关系? 查看全部回复
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答疑老师:M老师
福利费 查看全部回复
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一般12月结账之前是要把本年利润转到未分配利润中的 查看全部回复
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管理费用 查看全部回复
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公众号:会计宝
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