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2月预提来物流费,做了如下分录:借销售费用-物流费(货拉拉)3000,-物流费(中通)3000,-物流费-(圆通)14000;贷其他应付款-往来客户-费用计提-3000,3000,14000。现在实际收到支付发票货拉拉10165,中通3400,圆通2950,请问一下怎么做分录呢#商业#
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银行流水每一次都要当月做吗。就是比如这个月银行流水,我要做凭证,有的回单,会计会讲这个别做了,到时候银行余额调节表挂着下个月或者下下个月做,为啥不能当月做呢?是没票还是?#商业#
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