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答疑老师:patience
没有增值税么 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:孙老师
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
4月份分录 计提工资 借:管理费用-工资6600 dai:应付职工薪酬-工资6600,计提单位部分社保 借:管理费用-单位社保1240 dai:应付职工薪酬-单位社保 1240,缴纳社保 借:应付职工薪酬-社保 1240 其他应收款 666.6 dai:银行存款1240+666.6 查看全部回复
那货到了可以先暂估入账,然后收到发票了,可以在根据发票调账 查看全部回复
答疑老师:许老师
你们卖东西为什么会计入办公费呢 查看全部回复
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答疑老师:wam
公司帮员工承担的个人部分也是工资,也是计到工资申报个税 查看全部回复
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计提工资 借管理费用-工资等9754.60 dai应付职工薪酬-工资9754.60 发放工资 借 应付职工薪酬 -工资9754.60 dai其他应收款-个人社保1754.6 银行存款等8000 查看全部回复
答疑老师:高老师
如果款项需要归还总部 收到时借银行存款 dai其他应付款 支付时借应付帐款等 dai银行存款等 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
你后期要冲掉其他应收款,一定要是法人股东打进来的 查看全部回复
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可以把原分录冲掉,重新结转 查看全部回复
答疑老师:andy老师
机械的金额大概是多少 查看全部回复
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建议分开建账 查看全部回复
答疑老师:甘老师
私人转进 借:银行存款100 dai:其他应付款 借:其他应付款50 dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:清岚
简易计税 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
你们是什么行业?主营业务是什么 查看全部回复
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是你们自己的赠送的券吗? 查看全部回复
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其他货币资金 查看全部回复
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要入库的 查看全部回复
增值税先要抄报税,勾选认证进项税,然后再填写增值税申报表 查看全部回复
企业应纳税所得额的计算,以权责发生制为原则,属于当期的收入和费用,不论款项是否收付,均作为当期的收入和费用;不属于当期的收入和费用,即使款项已经在当期收付,均不作为当期的收入和费用。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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