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答疑老师:tammy老师
小规模还是一般纳税人 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师
没有余额,期末结转到利润分配-未分配利润,本期和本年累计有数据 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
不是很明白你的意思,期初不影响做账,做账做的是发生额 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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你们是分公司,分公司所在的项目经费是吗? 查看全部回复
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计提工资 借:管理费用/主营业务成本-工资100 dai:应付职工薪酬 100 甲公司直接打款至工人 借:应付职工薪酬100 dai:应收账款-甲 80 应交税费-应交个人所得税 20 交个税 借:应交税费-应交个人所得税20 dai:银行存款 20 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
(1)视同销售,正常抵扣进项。 根据《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第四条规定,单位或者个体工商户将自产、委托加工或者购进的货物无偿赠送其他单位或者个人视同销售货物。 查看全部回复
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你上年度少计提了,那你补计提就好 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
你们预付的款物流公司给你直接开发票没? 查看全部回复
答疑老师:许老师
增值税申报吗? 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
要先找原因 查看全部回复
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答疑老师:张
借:长期待摊费用 dai:银行存款 2、每月底应当进行摊销 借:管理费用 dai:长期待摊费用 查看全部回复
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你们是生产企业? 查看全部回复
只算甲的部分 查看全部回复
答疑老师:patience
计入营业外支出 查看全部回复
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但是上一任财务在2022年10月份记账时把甲方欠我公司的应收账款中的2/3的款项用库存现金记账,并把应付账款的2/3用库存现金支付,这样的话库存现金就是账实不符呗 查看全部回复
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这个耗损是你们承担么 查看全部回复
这3个人的只能在12月的工资表里面冲掉 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
一般计入福利费 查看全部回复
答疑老师:厚积薄发
开发票了吗? 查看全部回复
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公众号:会计宝
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