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答疑老师:王苗苗老师
需要把明细科目列出来吗?需要 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:安叔老师
按照发票金额转账,多余款项计入营业外支出或者冲销对应的成本费用 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
这么做账 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
文化事业建设税? 查看全部回复
答疑老师:孙老师
购买购物卡时: 借:预付账款 dai:银行存款 将购物卡赠送客户时: 借:管理费用-业务招待费 dai:预付账款 查看全部回复
你说的劳保福利是指劳保费吗 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
现金返利吗? 查看全部回复
是预付账款有余额么 查看全部回复
答疑老师:杨老师
借:库存商品(或者你们的挂帐科目)dai:库存现金150 查看全部回复
答疑老师:秦枫老师
支付的时候计入预付账款 摊销的时候 借:管理费用-房租租赁费 dai:预付账款 查看全部回复
答疑老师:甘老师
这几个不能混一起哦 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
电脑按3年计提折旧 查看全部回复
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答疑老师:patience
你为什么进项转出 查看全部回复
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不动产是9% 查看全部回复
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借:管理费用/销售费用等 dai:银行存款 查看全部回复
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你账上的留底税额在哪个科目上表示 查看全部回复
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答疑老师:wam
可以折价处置 查看全部回复
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一般纳税人 当月销项10万 进项8万 借:应交税费-转出未交增值税 2万 dai:应交税费-未交增值税 2万 次月缴纳 借:应交税费-未交增值税 2万 dai:银行存款2万 查看全部回复
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原则上不行 查看全部回复
答疑老师:刘老师
你这种格式也不能说全错,一般如果是普票问题不大,建议用如下格式去做账务处理。 查看全部回复
公众号:会计宝
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