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答疑老师:李凤
期末数可以本来就是累计的,其他应付款=期初数+dai方发生?借方发生额 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
管理费用 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
(P/A,5%,5)=4.3295 折现金额=3*4.3295=12.9885 B公司第一年 借:使用权资产14.99 dai:租赁负债12.99 银行存款2 第一年年末 借:财务费用 0.65 dai:租赁负债0.65 借:租赁负债 3dai:银行存款3 借:管理费用 3 dai:使用权资产累计折旧3 查看全部回复
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答疑老师:patience
举办年会的用途是什么 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,你具体是什么问题呢 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
那采购的钢材是之前都已经到库了吧 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
你们之前是怎么记账的呢/ 查看全部回复
同学你好,你说的发放是指发放给员工? 查看全部回复
答疑老师:杨老师
去年扣款做没做凭证? 查看全部回复
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同学你好,其他综合收益是所有者权益科目 查看全部回复
经办人根据第二张金额退回款项,意思是先支付了3400,后来又退回了,是么 查看全部回复
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从发票上看这个折扣基本没有 查看全部回复
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前一批货多付了100多块,多付的款挂在预付账款 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
单位负担部分,借管理费用公积金 dai应付职工薪酬 个人部分 借应付职工薪酬工资 dai其他应付款住房公积金 查看全部回复
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答疑老师:清岚
这个是不是你们暂估成本专门用的一个科目 查看全部回复
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答疑老师:李可可
给对方打过去的预存款,挂账预付账款 查看全部回复
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年前暂估了成本,确定票回不来了,是真实的支出 查看全部回复
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请问具体问题是什么? 查看全部回复
答疑老师:杨老师.
借:应交税费-未交增值税dai:银行存款 查看全部回复
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借主营业务收入 dai现金存款,然后按正确的分录重新入账 查看全部回复
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公众号:会计宝
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