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答疑老师:patience
提供了价值1100元的维修服务,实际收回了120元,其他的后续还能收回么 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:安叔老师
是的 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好:那你的问题是? 查看全部回复
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答疑老师:李凤
张公司和李公司两家公司,张公司售卖充值卡价值1000元,实际收到现金950,其中20元为折扣费,30元为充卡时公司交付充值平台的手续费,后张公司平价将该卡售卖给李公司,手续费,折扣费也由李公司承担,因该卡还可以继续在张公司使用,双方商定,如该卡在张公司消费,那么张公司可以凭销售票据去李公司支取实际消费金额加上消费金额百分之五的手续费,假设该卡在张公司实际消费200元,两个公司的会计分录应该怎样做 查看全部回复
可以的 查看全部回复
答疑老师:wam
可以的! 货到票未到,先暂估入库。回票后先红冲暂估,再按发票核算 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
类似于服务业 查看全部回复
在财务账税金及附加科目看 查看全部回复
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答疑老师:张
计提工资 借:业务活动成本 dai:应付工资 发放工资 借:应付工资 dai:银行存款 收到拨款 借:银行存款 dai:财政拨款补助收入 预算会计 借:事业支出 或行政支出 dai:资金结存 借:资金结存 dai:财政 拨款预算收入 查看全部回复
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要的,财务和税务的口径要一致 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
相当月发放工资的分录你做的是借:应付职工薪酬 dai:其他应付款 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
预付账款 查看全部回复
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答疑老师:李可可
做其他业务收入 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,按照1%计提 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
你的意思是入账时要区分两个账户吧 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
你们之前是怎么记账的呢/ 查看全部回复
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答疑老师:小小
按计算后的钱,再把差额直接冲原来的凭证就行 查看全部回复
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外购的发放员工福利,借 应付职工薪酬800 dai 库存商品 800 查看全部回复
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导游门票费计入福利费 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
你们在做这笔分录的时候有实际收到发票吗? 查看全部回复
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公众号:会计宝
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