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答疑老师:小妮老师
按照发票入账,小数点的差额到可以到年底一次性转入营业外收支 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:李可可
是外贸型还是生产型企业 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
投资收益负数的原因是什么?是权益法做账是负数还是其他的? 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
这个看你们协商了,如果之前约定好你们退给B的话,可以对公转给B 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
首先清理固定资产需要申报税费的 查看全部回复
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如果是真实的业务只是没取得合规票据的话,纳税调整不用做账务处理 查看全部回复
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留抵不需要单独做什么分录 查看全部回复
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对 查看全部回复
答疑老师:厚积薄发
有什么问题 查看全部回复
答疑老师:孙老师
你好,可以的 查看全部回复
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答疑老师:许老师
以后都无法取得发票吗 查看全部回复
答疑老师:甘老师
这个是自行核定的,看下是否可以在电子税务局核定信息那里修改 查看全部回复
使用员工的车辆,报销油费给员工的话,没有上限的规定 查看全部回复
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答疑老师:清岚
同学,你想问啥 查看全部回复
借 应交税费-应交增值税进项 dai 应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
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答疑老师:wam
在看 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
应交税费-未交增值税的借方本年累计发生额 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
借:资产减值损失 dai:固定资产减值准备 查看全部回复
答疑老师:西贝老师
同学你好,你本月补一个应付职工薪酬一借一dai就可以了 查看全部回复
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答疑老师:patience
货物陆续到了,按实际收到的货物预估入账,然后冲之前的预付款 查看全部回复
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公众号:会计宝
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