1.注销时,其他应付款有余额,是借的股东的钱用于经营,那能不能转成实收资本。之前没有实缴过? 2.剩余的固定资产被股东拿走了,我们视同销售,做固定资产清理,:借,其他应付款-股东113元 贷,固定资产清理100,增值税销项13。其实100是我们的固定资产净值,这样做分录对么?还是其他应付款冲100,再做13的亏损?

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1.注销时,其他应付款有余额,是借的股东的钱用于经营,那能不能转成实收资本。之前没有实缴过? 2.剩余的固定资产被股东拿走了,我们视同销售,做固定资产清理,:借,其他应付款-股东113元 dai,固定资产清理100,增值税销项13。其实100是我们的固定资产净值,这样做分录对么?还是其他应付款冲100,再做13的亏损?

第1项,其他应付款是真实的合同之债,一般是可以的!但建议有验资报告

第2问,抵债资产的账面账面资产及债务是100,且100是资产的公允价值,形成13的损失

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2024-07-16 20:34匿名提问

1.注销时,其他应付款有余额,是借的股东的钱用于经营,那能不能转成实收资本。之前没有实缴过? 2.剩余的固定资产被股东拿走了,我们视同销售,做固定资产清理,:借,其他应付款-股东113元 dai,固定资产清理100,增值税销项13。其实100是我们的固定资产净值,这样做分录对么?还是其他应付款冲100,再做13的亏损?
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wam2024-07-16 20:53

第1项,其他应付款是真实的合同之债,一般是可以的!但建议有验资报告
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wam2024-07-16 20:56

第2问,抵债资产的账面账面资产及债务是100,且100是资产的公允价值,形成13的损失
wam

wam2024-07-16 20:57

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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