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答疑老师:李可可
公司是购买方么 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
您好,可以记入长期待摊费用里面,后期按月摊销 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以的 查看全部回复
答疑老师:李凤
借:应收账款,dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税销项税 查看全部回复
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答疑老师:patience
期末借方余额反映企业向供货单位预付而尚未发出货物或尚未提供服务的预付货款 查看全部回复
答疑老师:许老师
以后都无法取得发票吗 查看全部回复
收到“生育津贴”时,冲减人工成本 借:银行存款 dai:应付职工薪酬—工资 借:应付职工薪酬—工资 dai:成本费用等 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
公司暂不付款挂账应付利息 查看全部回复
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是的,需要体现增值税的 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
下划,划到哪里去了 查看全部回复
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借主营业务收入 dai现金存款,然后按正确的分录重新入账 查看全部回复
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是商贸型企业么,一般销售商品的时候同时结转成本 查看全部回复
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答疑老师:wam
当时入了固定资产核算? 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
没有使用新收入准则的话,你们收到预付款 借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
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答疑老师:归老师
计提减值的话需要进项税转出 查看全部回复
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购买字画一幅,做装饰用的么,可以记到管理费用-办公费 查看全部回复
期末数可以本来就是累计的,其他应付款=期初数+dai方发生?借方发生额 查看全部回复
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不可以,实际公司的现金没有那么多,转给法人微信的挂账。 查看全部回复
答疑老师:andy老师
什么意思,什么叫现在采购和销售 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
差额不再开票进来了吗? 查看全部回复
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公众号:会计宝
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