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答疑老师:王苗苗老师
对 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:西贝老师
同学你好,你说的发放是指发放给员工? 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
单位负担部分,借管理费用公积金 dai应付职工薪酬 个人部分 借应付职工薪酬工资 dai其他应付款住房公积金 查看全部回复
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答疑老师:wam
此种情况下,需要核实是账上有问题,还是账外辅助有问题 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
可以的, 查看全部回复
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计入管理费用-职工福利费 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
大股东周打90万投资款到公司,二股东李打10万投资款到公司 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
这个是自行核定的,看下是否可以在电子税务局核定信息那里修改 查看全部回复
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建议年前报销 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
借:资产减值损失 dai:固定资产减值准备 查看全部回复
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答疑老师:李可可
金额还挺大的 查看全部回复
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是支付的款项超出了应付的款项么,分录没有问题。 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
要看金融资产的具体划分,一般情况是计入交易性金融资产核算 查看全部回复
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答疑老师:patience
如果固定资产没有折旧完,需要计提折旧 查看全部回复
请问具体问题是什么? 查看全部回复
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表示付给供货商的货款超过了收到的货物款项,形成了一些债权 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
缴纳社保时 借:管理费用-社保 1700 其他应收款 300 dai:银行存款 2000 发放工资时 借:应付职工薪酬 4000 dai:其他应收款 300 银行存款3700 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
你好同学我先回答你的第一个问题 查看全部回复
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可以,间接成本 查看全部回复
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同学你好,小企业会计准则跨年调账用未来适用法,不用以前年度损益调整 查看全部回复
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公众号:会计宝
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