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答疑老师:曹老师CPA
不用,你这个不涉及调整,作为征税收入就行了 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师
A105000纳税调整项目明细表) 查看全部回复
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答疑老师:许老师
要看营业外支出项目具体是什么 查看全部回复
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不是,次年汇算清缴前取得发票当年不用调增 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
在汇算清缴的“期间费用明细表”里分别填在销售费用下的业务招待费、管理费用下的业务招待费,按照招待费总额的60%和营业收入的0.5%孰低扣除 查看全部回复
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答疑老师:Leaf
不一定完全正确 查看全部回复
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建议 1.2021年汇算做纳税调增(即按实际开票收入申报收入) 2.2022年通过以前年度损益调整错账 借:应收账款 dai:以前年度损益调整(主营业务收入) 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
如果不打算一次性进行折旧的话,账载金额跟税收金额填写一样 查看全部回复
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答疑老师:高老师
据实申报要退税? 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
您好,单位没有工资薪酬支出? 查看全部回复
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税法规定可以扣除的金额 查看全部回复
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答疑老师:小小
为什么卖给个人后又以9成的价格回收? 查看全部回复
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职工薪酬支出明细表对了 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
您好,单位是查账征收还是核定征收? 查看全部回复
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要做汇算清缴的 查看全部回复
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租赁什么的? 查看全部回复
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期间费用-财务费用 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
是的 查看全部回复
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A105000表扣除类调整项目中的其他 查看全部回复
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主要是母子公司 查看全部回复
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公众号:会计宝
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