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比如2023年开了一张材料发票,38万,2024年了,月当年没有收到成本发票?汇算清缴已经把这部分企业所得税交了,但是2024年下半年收到了成本发票?能做退税吗?需要改报表?#商业#
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你好老师,去年有10万的招待费没入账也没计提,这个月才开出发票过来报销,通过以前年度损益账户调整,汇算清缴的时候这个10万怎么填?去年是亏损的,今年可能盈利,做到哪年更好些呢#商业#
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老师您好,我们是今年8月份收购的医药公司,现在做汇算清缴我改如何申报,按照本年累计数申报吗,收购后我们没有什么业务,都是之前购买公司之前发生的,需要退税,但是又不想退,现在该怎么办呢#商业#
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老师,您好,就是我们公司是小规模,23年一季度利润是25万,报所得税的时候就弥补了22年亏损21万,交了2千左右的所得税,然后后面三个嫉妒都是亏损的,现在年末23年利润是19万,业务接待费汇算的时候要调增5万左右,请问汇算清缴的时候我们还需要补税吗?我们是经营医疗器械#商业#
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老师,我们2022年成本1000万,但是有200成本发票在2023年汇算清缴前未取得。但是我们汇算清缴没有把这部分成本纳税调增,现在税务局查出来,让我们更正企业所得税申报表,那我没收到的200万这部分金额在企业所得税里面怎么填写,是直接改成本的金额还是?#商业#
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