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答疑老师:厚积薄发
6%不算低 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Amy老师
是的 查看全部回复
答疑老师:梦梦老师
你好 填个人承担部分 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
对,在汇算清缴的时候弥补亏损 查看全部回复
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答疑老师:高老师
按月申报的印花税按月计算 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
这个要看你们的干股内部约定,还是变更工商成为公司股东。如果是成为公司股东的话,适用于:居民企业直接投资于其他居民企业取得的投资收益免征企业所得税 查看全部回复
你好,是的 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
正常销售折扣和折让对方要开红字发票来冲减你的成本,但你这笔费用实际对方没有给你开红字发票,导致你是没票做帐,所以税务局不认为你这是支出,所以你要进行纳税调增 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
你说的税负是哪个税的税负? 查看全部回复
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答疑老师:许老师
按照公司在职员工人数 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
1、打开当地电子税务局,输入用户名和密码,然后单击登录。 2、登进入系统后,单击我要办理税务,然后单击纳税申报和纳税。页面跳转后,单击声明更正和打印。 3、单击查询页面右侧要更正的税款的开始日期和结束日期。 4、点击查询之后,页面会弹出所有的申报表,找到需要更正的企业所得税申报表,然后点击后面的更正。 5、点击【更正】按钮,进入报表填写框,填写正确的企业所得税相关数据。填写完毕后,点击申报。更正成功后,页面将弹出提示,提示更正的声明成功。 6、如果报表已经过了更正期或者找不到更正按健,可以返回到税费申报及缴纳的界面,点击申报作废。 7、输入报告的日期,然后页面上将弹出所有报告。选择要更正的报告,单击“以后作废”,首先作废该报告,然后提交正确的所得税申报表。 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
(收入乘以开票税率一进项税)/収入=3% 查看全部回复
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答疑老师:清岚
涉嫌虚开发票 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
您好,单位没有工资薪酬支出? 查看全部回复
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你在电子税务局我的信息-税费种信息里面看看税务核定的相关税费种 查看全部回复
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填的是2021年企业享受的减免税的总额,包括增值税、水利建设基金、企业所得税、印花税、土地使用税等等 查看全部回复
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我要查询一申报查询打印 查看全部回复
答疑老师:微尘
您购入固定资产是入资产,后期有每个月折旧会减少利润的 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
13 查看全部回复
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如果没有真实业务而开具增值税专用发票,属于虚开 查看全部回复
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公众号:会计宝
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