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答疑老师:甘老师
支付税盘费用时 借:管理费用-办公费260 dai:银行存款260 抵扣时 借:应交税费应交增值税减免税额260 dai:管理费用-办公费260 查看全部回复
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答疑老师:归老师
那是账没做完 你把账补齐就可以了 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
营业收入是根据你的记账收入数据汇总出来的 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
你要先查找应收账款和其他应付款存在负数的原因是什么? 查看全部回复
答疑老师:小小
个税一般不计提 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
借管理费用福利费 dai应付职工薪酬 查看全部回复
答疑老师:高老师
可以;建议开专票,现在进项税额多,可以留待以后抵扣 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
你好,按照处置固定资产产生的损益,并入应纳税所得额中征税 查看全部回复
答疑老师:谭老师
增值税有有效期吗? 查看全部回复
答疑老师:许老师
成本 查看全部回复
冲减财务费用 查看全部回复
答疑老师:易老师
借应收账款dai主营业务收入dai应交税费应交增值税销项 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
借:应交税费——应交增值税(预缴增值税) dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
借:预付账款 dai:银行存款 拿到发票如果是自用车辆的话 借:固定资产 dai:预付账款 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
可以 查看全部回复
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借其他应收款,dai银行存款 查看全部回复
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房产是干什么用的? 查看全部回复
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权益法 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
营业外支出 查看全部回复
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收到红字发票当月冲减 查看全部回复
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