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答疑老师:安叔老师
就是你未开具发票的收入 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:易老师
跟你自己开公司其他发票一样开 查看全部回复
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答疑老师:小小
如果购进方没有抵扣的话,是可以由销售方提交红字发票信息 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
火车票上面名字是你们的员工吗 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
借:应交税费一未交增值税,dai:补贴收入或营业外收入一加计抵减。 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
借:银行存款 dai:其他收益或营业外收入 应交税费——应交增值税(销项税额) (小规模纳税人“应交税费——应交增值税”) 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
快去补交吧,超期半年以内问题不大 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
如果属于销售退回,销售折让,开票有误的可以红冲 查看全部回复
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如果单价一致,而且都进公账的话,那你的增值税的理解是对的 查看全部回复
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最好重开 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
是的 查看全部回复
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那是你们以前会计弄的税负,按照2.8的税负应该交增值税1114.51 查看全部回复
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这种一般是对方给你开具发票呀 查看全部回复
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打电话给电子口岸的技术处理中心 查看全部回复
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补一个就行了,这个应该没关系 查看全部回复
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带上营业执照、公章 查看全部回复
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如果确实收入增长很高,那就写确认无误, 查看全部回复
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不能 查看全部回复
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答疑老师:高老师
标黄的是认证未抵扣的,如果有填写,没有不填 查看全部回复
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负数发票没有批量导出的功能 查看全部回复
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公众号:会计宝
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