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答疑老师:andy老师
你们是什么业务 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:tammy老师
只是预付款,开不征税发票 查看全部回复
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对方是自产自销的农产品吗,开的是农产品销售发票吗 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
需要的 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
你看看主表下面的附加税是不是按照4000算的 查看全部回复
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答疑老师:李可可
你是购买方还是销售方 查看全部回复
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这些进项发票的税能抵扣进项税额转出产生的税吗,可以的 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
如果乘客信息是公司员工的话,可以的 查看全部回复
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发票开票是11月,作废也是11月吗 查看全部回复
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如果公司是购买方,可以抵扣的 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,进项=销项-应交增值税,可以算出来查的进项票 查看全部回复
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这种情况只能是下月再领发票开票 查看全部回复
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您好,你们是外贸企业是吗 查看全部回复
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这个培训是外单位给你们培训的吗? 查看全部回复
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是什么项目的预缴 查看全部回复
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开票内容是运输服务,而且是普票,不可以抵扣进项 查看全部回复
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异地的话需要 查看全部回复
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答疑老师:木言
增值税上先做未开票收入负数,然后再按照正确的开票金额申报,收入和成本讲究配比原则,属于哪一期的房租费用就入到哪一期 查看全部回复
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嗯,开的服务费发票,有销售额,所以第一栏有数据。服务不属于应税货物和劳务,所以两栏次没数据 查看全部回复
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这个不影响发票使用的 查看全部回复
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公众号:会计宝
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