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答疑老师:李可可
嗯 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
您好 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
红冲的原因是什么? 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
是同一个户名么 查看全部回复
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答疑老师:木言
借:营业外支出 进项税转出 dai:库存商品 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
多缴或者是留抵退税的话可以申请留抵退税增值税 查看全部回复
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答疑老师:wam
可以的 查看全部回复
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开票内容是运输服务,而且是普票,不可以抵扣进项 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
没有“当月开销项当月提供进项”这样的规定 对方要求你们开票的原因可能是:1,避免自身虚开发票的嫌疑,进销要一致就是从虚开的角度讲的,因为合理情况下,我销售某样产品肯定是先有进相关产品或者原材料,有匹配的关系 2、为了抵扣进项税,对方给甲方开具了发票,如果没有进项税抵扣的话,就需要先行垫付税金 查看全部回复
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什么时候红冲的,4月么 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
你做无票收入的时候,做的是正常的收入科目还是有单独的主营业务收入-无票收入? 查看全部回复
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这种专票是不是不可以被进项税抵扣,要全额缴纳税款。对的,简易计税项目不可以抵扣进项税额 查看全部回复
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开票内容是什么 查看全部回复
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如果乘客信息是公司员工的话,可以的 查看全部回复
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按照1000入账 查看全部回复
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答疑老师:清岚
外贸企业出口退税:登录电子税务局,点击“我要办税”-“出口退税管理”-“出口退(免)税申报”-“免退税申报”-“在线申报”。第二步:明细数据采集。外贸企业的数据采集可以通过智能配单和手工采集两种方式第三步:生成申报数据。点击“退税申报”-“生成申报数据”,填写对应“申报年月”和“批次”点击“确认”;第四步:数据自检。勾选生成的数据,点击“数据自检”按钮。申报状态显示为“已自检”;自检情况显示疑点个数,点击具体的数字可查看详细的疑点描述。第五步: 正式申报。当没有不可挑过疑点后,勾选数据,点击“正式申报”按钮,可将数据转为正式申报。 查看全部回复
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答疑老师:patience
酒是自产的还是外购的 查看全部回复
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其他有色金属矿石和非金属矿石是不同的税务编码类别,具体包含的内容可以看一下上面发的 查看全部回复
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有施工 查看全部回复
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一般情况下,支付的款项都是含税金额,这个是在签合同前就谈好的,100块是含税还是不含税,含税,他给你开100发票,你支付100,不含税,他给你开100??(1?税率),你支付100??(1?税率) 查看全部回复
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公众号:会计宝
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