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老师,前期6月收到银行结息100,直接做成利息收入贷方蓝字了,总账财务费用和财务报表利润表财务费用一直差100,现在这个怎么调?我直接,借:利息收入-100,贷:利息收入-100,这样调之后,本年账表一致了,但是本期又差100#工业制造#
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我们属制造业,本月正常出口一笔货物,本来要支付几百的海运费,但现在货物到港后由客户自己支付,这样抵扣完要支付的几百的海运费,货代公司还需要退我们一千多元。货代公司现在要求我们给他们开发票,才能把钱退给我们,请问老师我们是否可以给他开这一部分发票呢?是开海运费发票吗?#工业制造#
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员工采购办公室日常用品报销,欠票的怎么做账#工业制造#
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我们公司是做制造1:1航模的,一般是来单定制。有些商品卖出去了,使用中坏了就需要我们去免费维修,我们有时候就会购买一些零件,或者从公司库房领用材料,然后派人去维修。期间就会发生人工费,差旅费,材料费等费用,请问这些业务发生的时候,应该怎么写会计分录呢,应该计入哪个科目呢?#工业制造#
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