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答疑老师:甘老师
相当于出口的辅料原材料记到内销产品里面了? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:patience
税种认定看一下 查看全部回复
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就按企业实际情况填写,你哪里不会填 查看全部回复
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答疑老师:小小
是不是增值税申报出现异常? 查看全部回复
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6%是一般纳税人开出来的 查看全部回复
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目前个人代开发票是免增值税的 查看全部回复
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答疑老师:高老师
与合同及实际业务对照下 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
同学,你好 查看全部回复
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你的开票内容,和税收编码是什么 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
你好同学,具体什么问题 查看全部回复
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答疑老师:许老师
你们实际业务是修理还是销售返修件呢? 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
可以的 查看全部回复
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检查下附表二对应栏目填写是否正确 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以 查看全部回复
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可以的,①取得增值税电子普通发票的,为发票上注明的税额; ②取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,为按照下列公式计算进项税额: 航空旅客运输进项税额=(票价+燃油附加费)÷(1+9%)×9% 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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这个应交增值税进项税额有余额不影响资产负债表平衡。 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
一般不需要交增值税 需要交企业所得税 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
你好 查看全部回复
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你是想问他属于什么税收编码? 查看全部回复
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公众号:会计宝
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