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答疑老师:甘老师
留底税额不单独做分录,你做借转出未交增值税,dai进项税额就表示留底税额了 查看全部回复
问答已结束!
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退货的你怎么申报增值税? 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
你们有留抵吗? 查看全部回复
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答疑老师:许老师
你可以让对方提供截图确认 查看全部回复
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答疑老师:patience
你们是购买方,7月收到张发票,但是申报7月增值税的时候不打算认证抵扣,是么。 查看全部回复
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商品完成销售才能开票,不是想多开就多开的哦 查看全部回复
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可以开具发票的 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
3% 查看全部回复
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可以的,一般纳税人收到专用发票可以抵扣的。公司是什么类型的企业 查看全部回复
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按全额开票 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
不需要 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
增值税吗? 查看全部回复
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是铁链么 查看全部回复
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答疑老师:清岚
属于电力 查看全部回复
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运费是购买方承担么,运费一般单独开票 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
含税总价100元 不含税100÷1.09=91.74元 不开票 就直接转给你们91.74元 查看全部回复
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数量和单价要填 查看全部回复
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你们提供车辆和人员,按照交通运输服务开具9%的专票 查看全部回复
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简易计税不能开9%的专票,可以开3%的运输专票,简易计税不能抵扣进项税 查看全部回复
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你申报了未开票收入,你未开票的销项税额在当期就已经转到转出未交增值税,最终转到未交增值税,缴纳掉了,怎么你账面还会有“应交税费-应交增值税-未开票销项税额”的余额?这账务处理不对,同学? 查看全部回复
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公众号:会计宝
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