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答疑老师:小妮老师
系统里没有库存现金这个科目? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Harry老师
你好,分录如下: 企业购买职工商业保险时的账务处理: 借:管理费用—福利费 dai:应付职工薪酬——职工福利费 支付商业保险款项时: 借:应付职工薪酬——职工福利费 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好 我们只需要交印花税,按不含税价的千分之一计算。 查看全部回复
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答疑老师:patience
目前政策还没下来,还不知道,明天应该就出新政策了。 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
店总是酒店的整体工资还是总经理的工资 查看全部回复
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答疑老师:许老师
月底确认收入,借:其他货币资金 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税;收到款项时,借:银行存款 借:财务费用-手续费(如有)dai:其他货币资金 查看全部回复
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答疑老师:小小
怎么会在借方呢?你们是有多发工资给员工吗? 查看全部回复
一般是一致的 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
是的 ,1月份申报上一年度10-12月的企业所得税 查看全部回复
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你要查明差额额原因再调整 查看全部回复
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您好,有什么问题亲 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
不就入账管理费用-工费经费 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
可以问下主管税务机关,以前的话是可以这么处理:已开票不作废,申报税款按实际开票金额计算缴纳增值税 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
补计提摊销 查看全部回复
答疑老师:木言
只要是小规模都一样 查看全部回复
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往来款计入应收账款,应付账款,其他应收款,其他应付款,预收账款,预付账款 查看全部回复
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答疑老师:易老师
可以 查看全部回复
答疑老师:秦枫老师
1借:固定资产 dai:银行存款 2借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬-福利费 dai:银行存款 3 如果是货币性奖励 借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬-福利费 dai:银行存款 4代账公司会计费用么 他要去代开劳务发票 借:管理费用-代账费 dai:银行存款 查看全部回复
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金额不大,计入低值易耗品 查看全部回复
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答疑老师:高老师
建议计入费用 查看全部回复
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