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答疑老师:王苗苗老师
领用的用途是什么 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师
给老板说清楚风险,公司发放工资不代扣代缴个税一旦被查会面临罚款,个人会被追缴个税 查看全部回复
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酒店还是原来的公司,对么 查看全部回复
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收到发票的时候 借:在建工程 dai:应付账款/银行存款 项目验收后 借:固定资产 dai:在建工程 查看全部回复
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属于职工福利费 查看全部回复
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是年底一次性付息么 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
你好,请详细描述一下你遇到的问题 查看全部回复
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办公用品:管理费用-办公费 查看全部回复
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总公司银行对账单上没有付款这一笔么 查看全部回复
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季度的时候可以先暂估成本,所得税汇算清缴前取得发票就可以 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,你要先确认一下酒店用的是什么核算系统 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,营业后的可以记入管理费用差旅费 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
可以直接记到管理费用 查看全部回复
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这种情况,属于你们的这部分你们确认收入,属于其他部分的记入到往来款里面 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
加计扣除?你说的是增值税加计抵减吧! 查看全部回复
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为什么会产生差额,是银行延时造成的么 查看全部回复
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答疑老师:patience
是销售方还是购买方 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
具体是什么问题呢 查看全部回复
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你的意思酒店收到的款是别人的,借 银行存款 dai 其他应付款 查看全部回复
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充值2000送200,借 银行存款 2000 销售费用 200 dai 预收账款 2200,等客户实际消费时,借 预收账款 2200 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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公众号:会计宝
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