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答疑老师:甘老师
不用,照常申报,10月份的红冲和当月销售额一起对冲 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Annina老师
跟研发项目相关的就可以 查看全部回复
借其他应收款,dai银行存款,让老板另外个公司把钱退到A来平账 查看全部回复
属于公司业务的可以开发票 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
您好,多出的部分记入到资本公积 查看全部回复
答疑老师:venus老师
同学,你可以先确认未开票收入开发票确认收入,冲未开票收入 查看全部回复
计提工资 借:销售/管理费用等 dai:应付职工薪酬-工资 计提社保单位部分 借:销售/管理费用 dai:应付职工薪酬-社保 缴纳社保 借:应付职工薪酬-社保(单位部分) 其他应收款-社保(个人部分) dai:银行存款 发放工资 借:应付职工薪酬 dai:其他应收款-社保(个人部分) 应交税费-应交个人所得税 银行存款 缴纳个税 借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:小小
你们作为被投资方,是实收资本 查看全部回复
报销什么同学 查看全部回复
答疑老师:归老师
有溢价没有? 查看全部回复
答疑老师:燕子老师
这个季度抵扣的话分录就做 借:管理费用 负数 借:应交税费-应交增值税-减免税额 查看全部回复
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答疑老师:许老师
作为成本入账 查看全部回复
答疑老师:patience
因为收入是每到月末需要结转的,结转后期末余额为0。所以收入没有期初余额,6月因为冲销了一笔5月的收入,整个6月的收入总额是负数,所以余额是负数。 查看全部回复
答疑老师:而已老师
你好 查看全部回复
答疑老师:andy老师
可以这样处理:借:应收账款C 100 dai:应收账款B100 取得款项时借:银行存款130 dai:应收账款C100 投资收益30 查看全部回复
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充电桩属于日常办公用的话 借:管理费用-维修费 dai:银行存款 充电桩是公司经营收费用 借:主营业务成本 dai:银行存款 查看全部回复
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首违不罚 查看全部回复
答疑老师:厚积薄发
先分后税,先按照整体所得缴纳个税,利润按照约定比例分到企业的话,企业再交企业所得税 查看全部回复
茶叶和燕窝的用途是什么 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
预付款意思就是实际业务已经发生但是没有取得发票,应该正常计入到成本费用 查看全部回复
公众号:会计宝
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