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答疑老师:杨老师.
你们收到景区门票抵工程款,还是付出门票? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:木言
7月底合并到综合楼一起计提折旧就可以 查看全部回复
答疑老师:许老师
收到材料发票,先计入原材料科目,领用时结转到成本里面去 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
可以 查看全部回复
答疑老师:杨老师
可以,没有不好的地方,对,一起入账做固定资产就可以 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好 个人公积金单位部分需要计提,个人部分不需要计提 查看全部回复
借:税金及附加dai:应交税费-应交印花税 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
利润总额*所得税率 查看全部回复
需要的 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
同学之前预交系统会自动生成 查看全部回复
答疑老师:甘老师
建议做个税更正申报,将个税系统里面更正和实际一致 查看全部回复
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具体是交的什么税费呢? 查看全部回复
答疑老师:李可可
现在确定款项是要作为投资款么 查看全部回复
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成本 借:主营业务成本 dai:应付账款 查看全部回复
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答疑老师:高老师
根据应缴人数及缴费基数,计算下应缴金额是否正确 查看全部回复
答疑老师:patience
金额挺大的,最好记入长期待摊费用,按三年平均摊销 查看全部回复
答疑老师:孙老师
办理转出 查看全部回复
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当月的工资次月发,当月计提当月,发放的是上月,申报的是1月的已发工资表 查看全部回复
不啊 收到发票 借:管理费用/成本 dai:其他应付款 付款回单 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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公众号:会计宝
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