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答疑老师:哈哈老师
你们是什么行业的企业? 查看全部回复
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您好,在填写增值税申报表的时候正常填写就行,如果进项大于销项的话,会形成留抵税额,下期就能自动抵扣了。 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你们是什么行业? 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
小规模税率选择3%,今年除湖北外1%,优惠政策栏选否 查看全部回复
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这个不能用,必须打印出报销凭证才行,就是那种蓝色的火车票 查看全部回复
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这么说这张开出来的发票还没交给购买方对吧?那这样的话可以开红字发票,然后再重新开一张正确的发票交给对方。 查看全部回复
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您好,红字发票信表是对方开的吗? 查看全部回复
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您好,只要真实发放给员工的工资就需要申报个税,和是否上社保没有关系。 查看全部回复
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申报系统这个数字是收填的吗? 查看全部回复
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没对,专票需要交税 查看全部回复
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您好,等于说是其实并没有真实业务,只是对方公司需要发票了,会让你们开票对吧? 查看全部回复
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你们不用交,房产税和城镇土地使用税是需要由出租房来缴税。 查看全部回复
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您好,能拍一张完整点的照片看下吗? 查看全部回复
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您好,这种情况需要和税务局沟通一下,看看是否能够把销售业这个给去掉。毕竟没有销售业 查看全部回复
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不用交 查看全部回复
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补交以前年度增值税 借:应交税金-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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您好,自开普票不超过30万免征增值税,自开或者代开的专票是不免增值税的 查看全部回复
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把盘,身份证,公章,发票章,带上拿去大厅核定票种,申请发票就行 查看全部回复
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1.如果购销合同中只有不含税金额,以不含税金额作为印花税的计税依据; 2.如果购销合同中既有不含税金额又有增值税金额,且分别记载的,以不含税金额作为印花税的计税依据; 3.如果购销合同所载金额中包含增值税金额,但未分别记载的,以合同所载金额(即含税金额)作为印花税的计税依据. 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
您好,那么您去年收入是怎么记账的呢 查看全部回复
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公众号:会计宝
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