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答疑老师:高老师
你好,多计提所得税,红冲就好。会计科目及方向与计提分录一致,多计提的用负数表示 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
自产自销的才可以 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
同学你好,可以的,因为所得税看的主要是一个累计收入,主要保证年报的时候数据和汇算清缴数据一致就好 查看全部回复
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你好,没有取得发票的固定资产所提折旧不能税前扣除,所得税汇算把这部分折旧调出 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
有的 查看全部回复
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答疑老师:patience
稍等 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
不能作废,只能红冲 查看全部回复
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答疑老师:小黑
1% 查看全部回复
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你说的是企业所得税汇算清缴么,是汇算的去年的企业所得税 查看全部回复
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可以勾选,税率选3% 查看全部回复
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扣除项目是住宿餐饮等成本费用,包含可抵扣的进项税额 查看全部回复
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答疑老师:小小
去年按不含税的金额入账 查看全部回复
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答疑老师:清岚
如果您本月有进项,只需要填写当期发生额就可以,本期没有缴纳增值税,不用本期抵减,期末会形成留抵,您下月有销售业务时可以正常抵减即可 查看全部回复
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答疑老师:杜衡
不可以 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
是建筑类的嘛? 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
《法人和其他组织统一社会信用代码编码规则》规定统一社会信用代码用18位阿拉伯数字或大写英文字母表示 查看全部回复
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你们按照工资薪金申报就行 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
要看大类是不是一致,大类是一致没有太大的关系 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
附表二更新数据 查看全部回复
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每个省份的电子税局都不一样,你登陆进去,按照操作指引直接去填就好了 查看全部回复
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公众号:会计宝
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