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答疑老师:Annina老师
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答疑老师:甘老师
《法人和其他组织统一社会信用代码编码规则》规定统一社会信用代码用18位阿拉伯数字或大写英文字母表示 查看全部回复
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答疑老师:甜甜老师
还有一部分不是差额征税,也是人力资源服务么? 查看全部回复
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答疑老师:悠悠老师
第一个是资产总额季度平均值,不是第四季度资产总值。一般取税务扫描数据即可。第二个意思是,职工教育费可以按工资总额的8%税前列支。你公司没有职工教育费,算是提醒。如果确实没有确定就行。 查看全部回复
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答疑老师:许老师
你们提供视频素材给别的公司使用,这种情况属于售卖版权 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
税法要求不允许虚开发票,发票金额大于消费金额属于虚开行为,不建议此操作 查看全部回复
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答疑老师:patience
可以勾选,税率选3% 查看全部回复
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1.借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 2、销售固定资产: 借:银行存款 dai:固定资产清理 应交税费——应交增值税——销项税额 3、结转固定资产清理科目余额至资产处置收益: 借:固定资产清理 dai:资产处置收益 查看全部回复
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做招待费所得税限额扣除 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
你们按照工资薪金申报就行 查看全部回复
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答疑老师:高老师
不需要 查看全部回复
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谁做业务,谁签合同,开发票 查看全部回复
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答疑老师:小小
去年按不含税的金额入账 查看全部回复
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其他现代服务 查看全部回复
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不需要缴纳印花税 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
如果有减免税款的话,把减免明细表填一下 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
可以 查看全部回复
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你好,多计提所得税,红冲就好。会计科目及方向与计提分录一致,多计提的用负数表示 查看全部回复
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答疑老师:小黑
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答疑老师:清岚
如果您本月有进项,只需要填写当期发生额就可以,本期没有缴纳增值税,不用本期抵减,期末会形成留抵,您下月有销售业务时可以正常抵减即可 查看全部回复
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公众号:会计宝
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